NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Risikobaseret intern kontrol og tilsyn

Samarbejdspartner
Deloitte
Kursusdatoer
  • Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
    26. marts kl. 9.00 - 27. marts 2025 kl. 16.00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
26. marts kl. 9.00 - 27. marts 2025 kl. 16.00
Pris: 9.600 kr.
Tilmeldingsfrist17.02.2025. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
  • 09:00
    Introduktion til kurset
    Præsentationsrunde, formål og introduktion til dagens program.
  • 09:30
    Genstandsfelt for interne kontrolsystemer i kommuner
    Er eksisterende kontrolsystemer tilstrækkelige og effektive? Hvad er god praksis og hvordan kobles intern kontrol til kommunens kerneopgaver?
  • 10:30
    Pause
  • 10:45
    Introduktion til risikoledelse og risikostyring
    Introduktion til risikoledelse og risikostyring, herunder forandringsledelse samt roller og ansvar. I vil blive introduceret til en praktisk metodetilgang til at få overblik over processer og væsentlige risici samt prioritering heraf.
  • 12:00
    Frokost
  • 12:30
    Skab fundament for et solidt og balanceret kontrolsystem med et årshjul: Praktisk prioriteringsøvelse
    I prøver kræfter med udfordringerne med at skabe et solidt og balanceret kontrolsystem. Gennem Deloittes risiko og intern kontrolspil opnår I forståelse for, hvad der skal til for at etablere et årshjul for en risikobaseret tilgang til intern kontrol i egen kommune. Gruppeopgave, hvor der samles op i plenum.
  • 14:30
    Pause
  • 14:45
    Skab fundament for et solidt og balanceret kontrolsystem med et årshjul - FORTSÆTTELSE
    Prioriteringsøvelse fortsættes.
  • 15:45
    Opsamling og afrunding af dag 1
Dag 2
  • 09:00
    Introduktion til dagens program
    Formål og introduktion til dagens program.
  • 09:15
    Praktisk drejebog: Modenhedsvurdering af egen kommune
    Ved hjælp af Deloittes Drejebog for intern kontrol i kommuner vurderes modenheden af egen kommunes kontrolsystem gennem en række konkrete spørgsmål, der munder ud i konkrete aktiviteter og forbedringstiltag. I tages igennem drejebogen i plenum samtidig med, at I individuelt besvarer de konkrete spørgsmål.
  • 10:30
    Pause
  • 10:45
    Risikostyring og identificering af risici i udvalgte finansielle processer: Praktisk øvelse i kommunal kontekst
    Praktisk øvelse i risikostyring i kommunal kontekst samt identificering af risici og vurdering heraf i to udvalgte finansielle processer – Løn og Indkøb af vare- og tjenesteydelser. En kombination af plenum diskussion og videndeling samt gruppeopgave. Der samles op i plenum.
  • 12:00
    Frokost
  • 12:30
    Risikostyring og identificering af risici i udvalgte finansielle processer - FORTSÆTTELSE
    Praktisk øvelse fortsættes.
  • 13:00
    Effektive kontroller og det at gå fra ”Not so smart controls” til ”Smart controls”
    Fungerer kontrollerne efter hensigten og er de effektive? Fremtidens kontroller er digitale og automatiske.
  • 13:45
    Pause
  • 14:00
    Mitigerende kontroller / aktiviteter: Praktisk øvelse i kommunal kontekst
    Praktisk øvelse hvor mitigerende kontroller / aktiviteter mappes til de identificerede risici for de to udvalgte finansielle processer der er arbejdet med tidligere på dagen. En kombination af plenum diskussion og videndeling samt gruppeopgave. Der samles op i plenum.
  • 15:45
    Opsamling og afrunding

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag